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此种情况,属于跨年收票。跨年收票分2种情况:
1、开票时间是上一年度,却因为各种原因未能在上一年入账,导致入账时间推迟到去年。
2、经济业务发生在上一年,款项支付也在上一年,但发票次年才开出来。
会计处理,根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题规定公共》(国家税务总局公告2023年34号),会计人员需要做两件事情:
(1)通知各部门需要报账的尽可能在年底前报账。如果因各种原因不能报账的应向财务部提供预计报账中发票时间是3020年的金额。
(2)会计人员一方面根据预估的金额确认相关费用,另一方面确认相关负债。相关人员在2023年报账时再冲减2030年度的相关负债和调整相关费用金额。
后续报销时间要控制在2023年度的企业所得税汇算清缴之前,才可以税前扣除,避免纳税调整。
供参考,
12月份发票可以次年一月份入
上年12月的费用发票当然是可以在本年1月入账的,但严格来讲,是不可以在本年度税前扣除的,需要在汇算清缴时进行调增处理.
供应商12月开具发票,可以在12月计提费用。如果未计提费用,1月份发票来了,可以在汇算清缴时计入费用中。
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
扩展资料
1、完税凭证
每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)。
2、业务发票处理
将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额。
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